宜良县卫生健康局2024年度部门决算
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宜良县卫生健康局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全县卫生健康发展规划和政策措施。贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置,制定和实施区域卫生健康规划的编制。加强卫生健康人才队伍建设。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,拟订全县卫生应急预案和措施,负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。
4.负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。
6.完善卫生健康综合监督执法体系,加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7.依法对全县医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,贯彻执行计划生育政策。
9.指导全县卫生健康工作。指导全县公共卫生、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责实施健康扶贫工作。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,拟订全县中医药发展规划并组织实施,负责综合管理全县中医(含中西医结合、民族医院)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。
11.建立健全艾滋病防治工作机制,拟订全县艾滋病防治工作规划、计划并组织推进和落实。加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。
12.组织实施全县健康项目和推进健康产业发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.抓好所属“两新”组织党的建设工作。
15.负责宜良县计划生育协会的业务工作。
16.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
17.职能转变。宜良县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室(宜良县卫生应急办公室)、行政审批科、财务科、公共卫生与基层卫健科、医政中医科教科、人口监测与家庭发展科、疾病预防控制科、综合监督科。
所属单位16个,分别是:
1.宜良县卫生健康局(本级);
2.宜良县卫生健康局综合监督执法局;
3.宜良县第一人民医院;
4.宜良县第二人民医院;
5.宜良县中医医院;
6.宜良县妇幼健康服务中心;
7.宜良县疾病预防控制中心;
8.宜良县匡远街道办事处中心卫生院;
9.宜良县南羊街道办事处卫生院;
10.宜良县北古城镇中心卫生院;
11.宜良县狗街镇中心卫生院;
12.宜良县狗街镇小马街卫生院;
13.宜良县马街镇卫生院;
14.宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院;
15.宜良县九乡彝族回族乡卫生院;
16.宜良县竹山镇卫生院。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共16个。分别是:
1.宜良县卫生健康局(本级);
2.宜良县卫生健康局综合监督执法局;
3.宜良县第一人民医院;
4.宜良县第二人民医院;
5.宜良县中医医院;
6.宜良县妇幼健康服务中心;
7.宜良县疾病预防控制中心;
8.宜良县匡远街道办事处中心卫生院;
9.宜良县南羊街道办事处卫生院;
10.宜良县北古城镇中心卫生院;
11.宜良县狗街镇中心卫生院;
12.宜良县狗街镇小马街卫生院;
13.宜良县马街镇卫生院;
14.宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院;
15.宜良县九乡彝族回族乡卫生院;
16.宜良县竹山镇卫生院。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员707人。包括财政拨款开支经费的:公务员15人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员628人,机关和事业工人36人;经费自理人员23人。
我部门2024年末其他人员871人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员871人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员476人(离休0人,退休476人)。年末遗属32人。
车辆编制54辆,在编实有车辆42辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)实施“医疗资源扩容”工程
持续推动项目落实落地,督促县一院二期项目建设进度,截至2024年底,急诊中心楼1-9层内外装修完成89%,感染楼内外装修完成91%,安装工程总体完成88%,地下室装修完成84%。
推进紧密型县域医共体建设。组建以县一院为牵头医院,县二院、县中医医院、县妇健中心、8家卫生院及118个村卫生室的紧密型县域医共体,2024年已完成云南省紧密型县域医共体建设重点任务清单29条,36个重点监测指标较2023年有明显提升,急诊急救“五大中心”通过复核,临床服务“五大中心”通过验收4个,资源共享“五大中心”建设完成4个,持续推进高质量管理“五大中心”建设。
(二)实施“医疗服务提质”工程
2024年宜良县共14个病区通过优质护理服务验收,新开病区5个,复核病区9个,持续做好优质护理服务工作。推进全县医疗机构检查检验结果互认工作,改善患者就医体验,减轻群众看病就医负担,县一院、县二院、县中医院、县妇健中心检查检验项目纳入昆明市互认范围,县域医共体内心电诊断中心、医学检验中心检查检验结果实现县级互认,7家乡镇(街道)卫生院常规X线检查、常规腹部超声检查纳入县级互认范围全县各医疗机构累计实现检查检验结果互认1928人次,为群众节约检查检验费用29.65万元。推进急救站点建设,2024年新增古城、竹山、九乡3个急救站点,让群众能够享受家门口的医疗服务。
2024年2月,宜良县第一人民医院顺利通过三级丙等综合医院评审,并与昆明市延安医院、昆明医科大学第二附属医院、云南阜外心血管病医院、昆明市第一人民医院成立9个专家工作站、4个建立专科联盟。
(三)实施“公卫能力提升”工程
公共卫生方面,全县居民电子健康档案建档301348人,电子建档率89%,电子规范化管理率82% ,65岁及以上老年人健康管理率57.14%,严重精神障碍患者健康规范管理率93.87%,高血压患者管理22037人,糖尿病患者管理7047人,健康教育覆盖率97.75%,家庭医生签约居民167266人。
妇幼保健方面,全县建档管理0~6岁儿童13620人,健康管理13171人,健康管理率96.7%;新生儿访视3787人,访视率99.89%;婴儿死亡6人,死亡率1.85‰;县域内助产机构分娩新生儿疾病筛查3787人,新筛率100%;听筛3787人,听筛率100%。全县孕产妇电子档案系统管理3635人,系统管理率95.88%;早孕检查3655人,早孕检查率96.41%;住院分娩3791人,住院分娩率100%;产后访视3766人,访视率99.34%;无孕产妇死亡;县域内助产机构剖宫产率40.67%;免费婚前医学检查1845对,婚检率为96.9%。
疾病预防控制方面,2024年全县国家免疫规划疫苗共接种60400剂次,乙肝疫苗实际接种7560剂次;登记肺结核患者97例,其中病原学阳性71例,成功治疗率达97.58%,规范管理率和规则服药率均达100%;宜良县无甲类传染病报告,乙、丙类41种法定传染病共报告22种,4168例,死亡12例,传染病总发病率为1107.43/十万;对全县乡镇进行鼠密度监测,完成24点位的鼠密度、蚤指数监测,完成室内布笼7200个,捕鼠90只,鼠密度1.25%;完成室外布夹4772个,捕鼠99只;完成动物细菌学检验445只、昆虫细菌学检验142只,结果均为阴性,动物血清鼠疫F1抗体检测196份,结果均为阴性;全年开展检验项目140项。
(四)实施“管理服务赋能”工程
爱国卫生方面,2024年多形式开展第36个爱国卫生月及第37个世界无烟日主题宣传活动。组织全县各级单位开展冬、春两季灭鼠,夏季“三灭”工作,邀请市级病媒专家开展病媒生物防制专题培训,于4月、10月对建成区及城郊结合部开展“除四害”专项消杀,每周五组织全县开展爱国卫生义务大清扫活动,有效清除“四害”孳生地,宜良县病媒生物密度水平持续控制在国家C级标准以内。
老龄健康方面,全县共有12家老年友善机构。全县65岁及以上老年人接受健康评估的失能老年人共有1243人,评估为失能老人710人,接受健康服务的失能老年人共有605人,服务率为85%。完成北古城镇安家桥社区65岁及以上的老年人心理健康评估239人。
普法强基方面,五级网格长下沉网格开展普法45次、内部普法微宣讲350次,行业场所专项普法10场次、普法进校园2次,各医疗机构电子显示屏滚动播放普法宣传标语3060次,在微信群转发普法视频2400余件次,公示栏粘贴《守法提醒告知书》200余份,普法覆盖包保网格户数达21800户,普法覆盖数比例达99%。医疗乱象整治到位。
行政审批科方面,2024年共计接件2879件,受理2879件,其中即办件2879件,办结通过2879件(其中公共场所卫生许可证279件,生活饮用水8件,医疗机构执业许可证38件,诊所备案凭证26件,放射诊疗许可证16件,母婴保健技术服务执业许可10件,母婴保健技术合格证2件,医师注册264件,护士注册452件,独生子女父母光荣证换证、补证40件,老年优待证1744件),电话咨询245次/人,所有事项承诺时限内按时办结率为100%,办结率、满意率均达100%。
综合监督执法方面,全年共开展日常监督检查3595户次,监督覆盖率100%。全年受理行政许可377件,办结377件;行政处罚34件,结案33件;对2家学校、3家餐饮单位进行警告处罚。抽检辖区内医疗机构、公共场所、生活饮用水798件样品,学校12家。卫生监督协管站信息报告共计30次,开展日常巡查共计5316次。
(五)实施“人才动力聚集”工程
所有乡镇(街道)卫生院都能开展中药、中医针灸、拔罐、牵引、药物熏蒸、透药疗法、中医推拿等6类10种以上中医适宜技术服务。昆明市中医医院与宜良县人民政府签订战略合作协议,云南省中医医院“邱智兴基层专家工作站”在县中医医院成立,宜良县中医医院顺利通过二级甲等医院复审,并与昆明市中医医院建立了10个专家工作站,宜良县中医医院“李宏基层专家工作站”在北古城镇中心卫生院建成,通过“传、帮、带”的教学模式,切实提升基层医疗机构的综合服务能力和中医药服务水平,有力提升我县中医医疗管理水平、服务能力和运行效率。县中医院李宏医师申报2024年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目。申报并验收合格三家中医备案诊所,进一步规范管理中医备案诊所,推广和保护中医文化。积极推进以县中医院为主体的县中医适宜技术推广中心项目建设及匡远卫生院、北古城卫生院、狗街卫生院3家卫生院中医馆服务能力提升建设项目。加强对传统医学师承人员规范化管理,完成7人跟师学习资料审核工作,规范化管理传统医学师承人员。
(六)落实落细计划生育奖扶工作
2024年核定农村独生子女家庭奖励扶助11007人;独生子女家庭特别扶助500人;失独家庭一次性抚慰金20户;独生子女家庭低保生活补助1154户;农村独生子女奖学1143人;核定农村年龄不满18周岁的独生子女、双女结扎户、农村独生子女户、失独或伤残夫妇医保减免45346人;审核全县农村计划生育家庭中考加分212人、高考加分213人。核定符合享受一次性生育补贴875户,育儿补助886户。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县卫生健康局2024年度收入合计559019340.00元。其中:财政拨款收入115029716.54元,占总收入的20.58%;无上级补助收入0.00元;事业收入441250703.32元(含教育收费0.00元),占总收入的78.93%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入2738920.14元,占总收入的0.49%。
与上年相比,收入合计减少4169226.85元,下降0.74%。其中:财政拨款收入增加9204767.45元,增长8.70%;上级补助收入增加0.00元;事业收入减少15523441.45元,下降3.40%;经营收入增加0.00元;附属单位上缴收入增加0.00元;其他收入增加2149447.15元,增长364.64%。主要原因是2024年拨付2023年项目资金,财政拨款收入增加,2024年部分医疗机构住院人数减少,事业收入降低。
二、支出决算情况说明
宜良县卫生健康局2024年度支出合计559130724.34元。其中:基本支出499130168.06元,占总支出的89.27%;项目支出60000556.28元,占总支出的10.73%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少56401436.93元,下降9.16%。其中:基本支出增加1619141.10元,增长0.33%;项目支出减少58020578.03元,下降49.16%;上缴上级支出增加0.00元;经营支出增加0.00元;对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障宜良县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出499130168.06元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出250446853.42元,占基本支出的50.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248683314.64元,占基本支出的49.82%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障宜良县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出60000556.28元。其中:基本建设类项目支出15223384.78元。
昆明市公立基层医疗机构收费电子票据管理改革项目经费40000元,主要用于各基层医疗机构收费电子票据管理系统改革。
基本公共卫生服务项目经费7797600.53元,主要用于拨付各乡镇(街道)卫生院用于开展基本公共卫生服务。
重大公共卫生服务项目经费162449.04元,主要用于拨付各医疗机构用于开展重大公共卫生服务。
计划生育家庭奖优免补项目经费21992769.6元,主要用于发放2023年、2024年计划生育家庭奖优免补资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出115191199.13元,占本年支出合计的20.60%。与上年相比增加9382781.59元,增长8.87%,完成年初预算的142.38%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出40000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于各基层医疗机构收费电子票据管理系统改革;造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
8.社会保障和就业(类)支出12753804.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%,完成年初预算的99.40%。主要用于行政事业部门离退休、机关事业部门职工基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员调动。
9.卫生健康(类)支出98243842.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%,完成年初预算的153.83%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务(工资福利等人员经费)、计划生育家庭奖优免补人员补助、行政单位职工医疗保险等支出;造成预决算差异的主要原因是2024年拨付了2023年计划生育家庭奖优免补资金、2023年乡村医生定额补助资金、2023年基本公共卫生服务项目补助资金等。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
19.住房保障(类)支出4153551.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%,完成年初预算的98.79%。主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员调动。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为97600.00元,决算为19390.75元,完成年初预算的19.87%;支出决算较上年减少34323.50元,下降63.90%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元,决算为18194.75元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.83%,完成年初预算的25.27%;公务接待费支出年初预算为25600.00元,决算为1196.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.17%,完成年初预算的4.67%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少30366.50元,下降62.53%;公务接待费支出决算较上年减少3957.00元,下降76.79%;具体是国内接待费支出决算1196.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3957.00元,下降76.79%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97600.00元,支出决算为19390.75元,完成年初预算的19.87%,支出决算较上年减少34323.50元,下降63.90%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元,决算为18194.75元,完成年初预算的25.27%;公务接待费支出年初预算为25600.00元,决算为1196.00元,完成年初预算的4.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,降低运行成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少30366.50元,下降62.53%;公务接待费支出决算减少3957.00元,下降76.79%,具体是国内接待费支出决算1196.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3957.00元,下降76.79%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,减少接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工作督导检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作督导发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县卫生健康局2024年机关运行经费支出350917.20元,比上年减少65320.88元,下降15.69%,主要原因是厉行节约,在保障机关正常运转的情况下,减少公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、委托业务费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,宜良县卫生健康局资产总额1024399808.72元,其中,流动资产366534114.88元,固定资产472927612.92元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程158805786.12元,无形资产9751110.91元(净值),其他资产16381183.89元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加101707484.57元,其中固定资产增加减少16384474.67元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额14397095.32元,其中:政府采购货物支出8122011.59元;政府采购工程支出156935.10元;政府采购服务支出6118148.63元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县卫生健康局2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
监督索引号53012500336101111
1.宜良县卫生健康局2024年度部门决算表20251016053104268


