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索引号: 750659971-202503-970247 主题分类: 财政预决算
发布机构:  宜良县人民政府 发布日期: 2025-03-14 09:55
名 称: 宜良县投资促进局2025年预算公开
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宜良县投资促进局2025年预算公开

发布时间:2025-03-14 09:55 浏览次数:0
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宜良县投资促进局部门2025年预算公开目录

第一部分 宜良县投资促进局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县投资促进局部门2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县投资促进局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市、县关于投资促进工作的决策部署;拟订全县投资促进、经济合作、改善投资环境的相关政策;开展宜良县投资促进对外宣传工作,负责发布宜良县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施;拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任;负责国内经济合作统计工作;组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇(街道)、工业园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调服务;统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作;为全县重大招商引资项目提供全程服务。

4.牵头开展外来投资促进工作,指导全县招商引资责任单位做好招商引资工作;会同县直有关部门、乡镇(街道)、工业园区等策划推出全县重点产业招商引资项目;负责全县招商引资相关网络平台的建设和管理工作;市、县级联动,做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办;负责处理投资环境投诉工作。

5.负责全县招商引资签约项目文本审定。

6.承担县招商引资工作领导小组办公室、县招商引资考核办公室日常工作。

7.负责本行业领域的安全生产监管工作,抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

(二)机构设置情况

宜良县投资促进局共设置2个内设机构,包括:办公室、投资协调科,所属事业单位1个,是宜良县招商服务中心。

所属单位1个,是宜良县招商服务中心。

)重点工作概述

1.工作成绩方面。一是攻坚克难,提高实效。2024年,一把手”以上率下带头外出招商8次;接洽企业120余家,引进昆明珍茗食品有限责任公司、美团等优质企业。是奋发有为,荣获表彰20241月被中共宜良县委党的建设工作领导小组评为宜良县模范机关创建示范单位;20243月被中共宜良县委、宜良县人民政府评为当好全市经济社会发展排头兵工作中评为先进集体。

2.工作亮点和经验做法方面。一是打好基础,优化招商机制。今年1月份以来,进一步整合招商资源,加快构建特色鲜明、优势突出的产业体系,建立大百亿产业链,为各单位领导外出开展招商引资工作提供参考,我局草拟了《宜良县五大百亿产链招商要点汇编》,力促传统产业转型升级、新兴产业做大做强;同时,经过两轮关于全县闲置资源的征集,共征集26个手续合规的闲置地块,包含产房、集体资产等,制定了《宜良县可招商闲置资源手册》,可及时盘活招商,针对重点招商目标企业,形成突破之势,开展精准招商引资,提高招商效能,促进有效投资,切实为全县经济发展提供新动能二是提升服务,力促项目落地。宜良县投资促进局始终坚持不断优化招商营商环境的理念按照当好优化营商环境的“排头兵”的高标准高要求,摸透政策,盘活家底,以“娘家人、店小二”的身份始终做到以情招商、以诚感商,努力做好项目服务工作,尽力缩短项目落地时间,努力协助减少企业经营中的行政障碍及时了解企业诉求,最大限度解决企业的“烦心事”,为宜良县及企业双方经济社会高质量发展源源不断输入新动能三是用心帮扶,有效助企纾困。依托“省外投资企业服务平台”,认真办理企业反馈意见和投诉,积极协调解决企业反映的有关困难问题,有效推动了宜良县招商引资实效,根据来访企业需求,共为企业量身定做项目方案20余个,梳理地块30余宗,联合相关要素保障部门陪同企业实地踏勘60余次,对重大产业项目的落地、投产、运营,有针对性地提供个性化、专业化、全过程服务,不断提升服务软实力,让企业“进得来”“留得住”“干得好”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制8人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2038577.23,其中:一般公共预算2038577.23,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比减少96553.25主要原因为2024年度6月调出1名公务员,故2025年较上年度相关收入、费用减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2038577.23,其中:本年收入2038577.23,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款2038577.23,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比减少96553.25主要原因为2024年度6月调出1名公务员,故2025年较上年度相关收入、费用减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2038577.23元。财政拨款安排支出2038577.23元,其中基本支出2038577.23,与上年对比减少96553.25主要原因为2024年度6月调出1名公务员,故2025年较上年度相关收入、费用减少项目支出0,与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2010301—行政运行674230.00元,主要用于我单位行政人员工资福利及商品和服务支出;

2.2010350—事业运行835203.00元,主要用于我单位事业人员工资福利及商品和服务支出;

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出202133.28元,主要用于我单位基本养老保险缴费的支出;

4.2101101—行政单位医疗45666.07元,主要用于我单位行政医疗保险缴费的支出。

5.2101102—事业单位医疗60858.23元,主要用于我单位事业医疗保险缴费的支出。

6.2101103—公务员医疗补助63166.65元,主要用于我单位公务员医疗补助的支出。

7.2101199—其他行政事业单位医疗支出5720.00元,主要用于我单位其他医疗支出。

8.2210201—住房公积金151600.00元,主要用于我单位住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按经济分类科目情况,主要用于:

30101 基本工资”支出486684.00元,主要用于工资奖金津补贴支出;

30102 津贴补贴”支出342792.00元,主要用于工资奖金津补贴支出;

30103 奖金”支出120357.00元,主要用于一次性奖金支出及行政人员绩效奖励;

30107 绩效工资”支出437100.00元,主要用于工资福利支出;

30108 机关事业单位基本养老保险缴费”支出202133.28元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出(职工养老保险);

30110 职工基本医疗保险缴费”支出106524.30元,主要用于行政事业单位医疗的支出(职工基本医疗保险);

30111 公务员医疗补助缴费”支出63166.65元,主要用于行政事业单位医疗的支出(职工公务员医疗保险);

30112 其他社会保障缴费”支出11720.00元,主要用于其他社会保障和就业的支出(职工工伤保险缴费);

30113 住房公积金”支出151600.00元,主要用于职工住房公积金缴费的支出;

30201 办公费”支出11840.00元,主要用于机关运行经费支出;

30202 印刷费”支出2500.00元,主要用于机关运行印刷费支出;

30205 水费”支出3900.00元,主要用于机关运行水费支出;

30206 电费”支出2200.00元,主要用于机关运行电费支出;

30207邮电费”支出3360.00元,主要用于机关运行邮电费支出;

30211 差旅费”支出10000.00元,主要用于机关运行差旅费支出;

30217 公务接待费”支出4160.00元,主要用于机关运行公务接待费支出;

30228 工会经费”支出2340.00元,主要用于机关运行工会经费支出;

30229 福利费”支出31200.00元,主要用于机关运行福利经费支出;

30239 其他交通费用”支出45000.00元,主要用于行政单位职工公务交通补贴支出

五、对下项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县投资促进局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计4160.00元,较上年减少320元,下降7.14%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

宜良县投资促进局2025因公出国(境)费预算为0元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

2025较上年无增减变动。

(二)公务接待费

宜良县投资促进局2025年公务接待费预算为4160.00元,较上年减少320元,下降7.14%主要原因是县投促局认真贯彻中央八项规定,精简会议,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

宜良县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费0元,较上年无增减变动。其中:公务用车购置费0元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费0元,较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

2025年较上年无增减变动

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公经费:三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.“三保支出是指保工资、保运转、保基本民生保工资范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金(统筹外部分),以及随工资计提的附加支出等,不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策;保运转范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村(社区)人员和运转经费等,不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费;保基本民生范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策,不含各地自行出台的民生保障项目。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县投资促进局2025年机关运行经费安排116500.00元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年对比减少14500元,下降11.07%。主要原因为2024年度6月调出1名公务员,故2025年较上年度相关收入、费用减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,宜良县投资促进局资产总额158434.23,其中,流动资产127099.73,固定资产31334.50,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加109567.34,其中固定资产增加0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53012500570300111

宜良县投资促进局2025年部门预算公开表20250314042932057


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