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索引号: 750659971-202503-969082 主题分类: 财政预决算
发布机构:  宜良县人民政府 发布日期: 2025-03-13 10:25
名 称: 宜良县第二人民医院部门2025年预算公开
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宜良县第二人民医院部门2025年预算公开

发布时间:2025-03-13 10:25 浏览次数:0
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宜良县第二人民医院部门2025年预算公开目录

第一部分 宜良县第二人民医院部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第二人民医院部门2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县第二人民医院部门

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。
   2.承担县域内临床医疗、医学教育、医学科研、预防及医疗保健康复、公共卫生服务等工作。
   3.开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。
   4.按照上级主管部门和有关部门批准的范围开展对外技术交流和合作。
   5.承担重大活动医疗保障任务及突发公共事件的医疗卫生应急救助。
   6.与相关医疗机构组成医联体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
   7.完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,21个科室,包括:

1.行政职能后勤部门:综合事务部、护理部、医务科、质控科、财务科

2.临床科室:内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、中医科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、血液透析科、体检科

3.医技科室:检验科、医学影像科、药械科

我部门无所属单位。

)重点工作概述

1.加强医院信息化建设,逐步建立“数字化”医院。2.积极完成部分科室的改造,提升病人的就医体验。3.临床科室全力提升医疗服务能力,提高医院整体水平。4.计划承担省级、市级继续教育项目。5.巩固创伤中心、胸痛中心创建成果,力争卒中中心的评审。6.加强人才引进及培养工作,力争培养高层次人才和学科带头人。7.抓好重点专科、特色专科建设,积极创造条件开展新业务。8.持续推进公立医院综合改革,推进医共体建设。9.抓实抓细安全生产工作,坚守不发生事故的底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位1个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制52人。在职实有40人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助40人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制5辆,实有车辆3,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入800,000.00,其中:一般公共预算800,000.00,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比一般公共预算无变化主要原因分析是在编职工人数无变动;事业收入无增减变化,主要原因分析是2024年、2025年财政未下达医院事业收入预算指标

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入800,000.00,其中本年收入800,000.00,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款800,000.00,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比一般公共预算财政拨款无变化主要原因分析是在编职工人数无变动

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出800,000.00财政拨款安排支出800,000.00,其中基本支出800,000.00,与上年对比无增减变化主要原因分析是在编职工人数无变动项目支出0.00,与上年对比无变化

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于“2100201”支出800,000.00元,主要用于事业运行的支出(基本工资)

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于30101基本工资”支出800,000.00元,主要用于工资奖金津补贴支出

五、对下项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第二人民医院部门2025一般公共预算财政拨款三公经费合计0.00,较上年无变化主要原因分析是我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费未纳入财政预算。

(一)因公出国(境)费

宜良县第二人民医院部门2025因公出国(境)费预算为0.00,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

宜良县第二人民医院部门2025年公务接待费预算0.00,较上年无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费

宜良县第二人民医院部门2025年公务用车购置及运行维护费0.00,较上年无变化其中:公务用车购置费0.00,较上年无变化;公务用车运行维护费0.00,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金(统筹外部分),以及随工资计提的附加支出等,不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策;“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村(社区)人员和运转经费等,不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费;“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策,不含各地自行出台的民生保障项目。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第二人民医院部门2025年机关运行经费安排0.00,与上年对比无变化主要原因分析宜良县第二人民医院是事业单位,无机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,宜良县第二人民医院部门资产总额11,195,833.56,其中,流动资产5,126,121.47,固定资产6,069,712.09,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额减少1,477,095.14,其中固定资产增加104,046.96。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53012500336101500111


(宜良县第二人民医院)昆明2025年预算公开表20250312095418153



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