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索引号: 750659971-202503-968311 主题分类: 财政预决算
发布机构:  宜良县人民政府 发布日期: 2025-03-11 11:12
名 称: 宜良县应急管理局2025年预算公开
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宜良县应急管理局2025年预算公开

发布时间:2025-03-11 11:12 浏览次数:4
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宜良县应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 宜良县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县应急管理局2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责应急管理工作,指导各乡镇(街道)、工业园区管委会、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援工作,负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸安全生产监督管理工作;

2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织拟制有关应急管理、安全生产方面的规范性文件并监督实施;

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设;

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统,并与上级应急管理信息系统相衔接,负责全县信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,承担全县应对灾害指挥部综合协调工作,协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置;

6.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接驻宜解放军和武警部队参与应急救援工作;

7.统筹应急救援力量建设,统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各乡镇(街道)、工业园区管委会及社会应急救援力量建设;

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作;

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,统筹自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用;

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇(街道)、工业园区管委会安全生产工作,组织实施安全生产督查、考核工作;

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,以及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作;

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况,组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;

14.按照中央和省、市、县的要求部署,开展应急管理方面的交流与合作;

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同宜良县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度;

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产相关科学技术的研究、推广应用和信息化建设工作;

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:1.应急指挥中心(办公室)、2.政工科、3.法制宣教管理科(行政审批科)、4.安全生产综合协调科(综合减灾和预案管理科)、5.应急救援科、6.应急保障科(财务科)、7.安全生产执法科、8.矿山安全监督管理科、9.危险化学品安全监督管理科、10.安全生产基础科。

所属单位0个

)重点工作概述

1安全生产工作

1.加强安全生产理论学习,提高安全生产意识;2.开展春节后复工复产工作,助力企业安全生产;3.深入推进全县安全生产治本攻坚三年行动,持续提高治理能力;4.加强重点时段安全防范工作,确保安全稳定;5.聚焦中心工作,加强安全生产监管;6.优化行政审批,助力营商环境;7.强化宣传教育,筑牢安全防线。

2应急管理工作

1.精心应对,明责履职做好应急准备;2.精专应战,铸造应急铁军;3.精准应对,强化培训与实战相结合,做好应急救援基础能力提升;4.明确分工,协同做好应急保障。

3防震减灾工作

1.加强日常监测,提高监测预报工作水平;2.加强地震应急演练工作,提升综合应急处置能力;3.加强重点项目推进,提升监测预报工作基础;4.加强防震减灾宣传工作,提升群众防灾减灾意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制31人,工勤人员编制0事业编制14人。在职实有46人,其中:财政全额保障46人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休28人。

车辆编制2辆,实有车辆2,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,112,676.24,其中:一般公共预算9,112,676.24,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比增加1,429,803.12主要原因是我单位新增在职人员,各项费用增加

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,112,676.24,其中:本年收入9,112,676.24,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,112,676.24,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比增加1,429,803.12,主要原因是我单位新增在职人员,各项费用增加

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,112,676.24财政拨款安排支出9,112,676.24,其中基本支出9,112,676.24,与上年对比增加1,429,803.12,主要原因是我单位新增在职人员,各项费用增加项目支出0,与上年对比无变化

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501支出302,400.00元,主要用于行政单位离退休;

2080502支出86,400.00元,主要用于事业单位离退休;

2080505支出784,215.84元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2080506支出360,000.00元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;

2080801支出7,848.00元,主要用于死亡抚恤;

2101101支出303,478.30元,主要用于行政单位医疗;

2101102支出120,952.27元,主要用于事业单位医疗;

2101103支出354,612.83元,主要用于公务员医疗补助;

2101199支出19,800.00元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;

2210201支出582,460.00元,主要用于住房公积金;

2240101支出4,577.148.00元,主要用于行政运行;

2240150支出1,613.361.00元,主要用于事业运行。

(二)财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

   30101基本工资1,906,668.00元;

30102津贴补贴2,209,872.00元;

30103奖金587,169.00元;

30107绩效工资819,300.00元;

30108机关事业单位基本养老保险缴费784,215.84元;

30109职业年金缴费360,000.00元;

30110职工基本医疗保险缴费424,430.57元;

30111公务员医疗补助缴费354,612.83元;

30112其他社会保障缴费34,800.00元;

30113住房公积金582,460.00元;

30199其他工资福利支出76,800.00元;

30201办公费86,610.00元;

30206电费30,390.00元;

30217公务接待费14,400.00元;

30228工会经费8,100.00元;

30229福利费108,000.00元;

30231公务用车运行维护费48,000.00元;

30239其他交通费用280,200.00元;

30304抚恤金7,848.00元;

30305生活补助388,800.00元。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县应急管理局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计62,400.00,较上年增加2,240.00增长3.72%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

宜良应急管理局2025因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年相比无变化,主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。

(二)公务接待费

宜良县应急管理局2025年公务接待费预算14,400.00,较上年增加2,240.00增长18.42%,国内公务接待批次为56次,共计接待360人次

增加原因是我单位2025年新增在职人员,各项费用增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

宜良县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费48,000.00,较上年增加0增长0%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长0%;公务用车运行维护费48,000.00,较上年增加0增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金(统筹外部分),以及随工资计提的附加支出等,不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策;“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村(社区)人员和运转经费等,不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费;“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策,不含各地自行出台的民生保障项目。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县应急管理局2025年机关运行经费安排575,700.00,与上年对比增加92,500.00元,主要原因我单位2025年新增在职人员,各项费用增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,宜良县应急管理局资产总额2,372,748.62,其中,流动资产852,240.73,固定资产1,520,506.89,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产1,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加268,400.75,其中固定资产增加288,847.46。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53012500134200111

宜良县应急管理局2025年预算公开表20250311110633273


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