宜良县卫生健康局2026年预算公开
宜良县卫生健康局2026年预算公开目录
第一部分 宜良县卫生健康局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宜良县卫生健康局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
宜良县卫生健康局2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全县卫生健康发展规划和政策措施。贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置,制定和实施区域卫生健康规划的编制。加强卫生健康人才队伍建设。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。
3.负责卫生应急工作,拟订全县卫生应急预案和措施,负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。
4.组织拟订医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系,参与推进全县医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。
6.完善卫生健康综合监督执法体系,加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7.承担医疗机构疾病预防控制监督工作,组织对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核,依法组织查处传染病防治重大违法行为,指导建立疾病预防控制监督员制度,制定实施疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。承担公共卫生监督工作,组织指导开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督检查工作,依法组织查处公共卫生重大违法行为,完善全县卫生健康综合监督体系。
8.负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议。
9.指导全县卫生健康工作。负责药政管理、公共卫生、基层卫生、妇幼健康、爱国卫生运动及卫生健康信息化建设。承担健康扶贫工作。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,拟订全县中医药发展规划并组织实施,负责综合管理全县中医(含中西医结合、民族医院)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。
11.承担疾病预防控制工作。组织落实国家免疫规划,制定传染病预防控制规划,严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织指导传染病疫情预防控制、编制专项预案并组织实施,指导监督预案演练,报送传染病疫情信息,指导开展寄生虫病与地方病防控工作。规划指导传染病疫情监测预警体系建设。建立健全艾滋病防治工作机制,拟订全县艾滋病防治工作规划、计划并组织推进和落实。加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。负责职业健康工作。
12.组织实施全县健康项目和推进健康产业发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。承担医政医管、科技教育、中医药事业、人才队伍建设、卫生健康统计、卫生健康改革以及卫生健康项目等工作;负责医药卫生体制改革及涉及卫生健康部门的综合改革工作,指导县级公立医院改革;依法监督临床用血质量,组织指导无偿献血工作。推进健康服务业工作,协调促进健康服务业发展政策措施的落实;负责大健康产业发展的实施推进工作。
13.负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.抓好所属“两新”组织党的建设工作。
15.负责宜良县计划生育协会的业务工作。
16.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
17.职能转变。宜良县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。
(二)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室(宜良县卫生应急办公室)、行政审批科、财务科、公共卫生与基层卫健科、医政中医科教科、人口监测与家庭发展科、疾病预防控制科、综合监督科
所属单位14个,分别是:
1.宜良县卫生健康局机关;
2.宜良县妇幼健康服务中心;
3.宜良县疾病预防控制中心;
4.宜良县第一人民医院;
5.宜良县第二人民医院;
6.宜良县中医医院;
7.宜良县匡远街道办事处中心卫生院;
8.宜良县南羊街道办事处卫生院;
9.宜良县北古城镇中心卫生院;
10.宜良县狗街镇中心卫生院;
11.宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院;
12.宜良县竹山镇卫生院;
13.宜良县马街镇卫生院;
14.宜良县九乡彝族回族乡卫生院。
(三)重点工作概述
重点工作主要是重点项目谋划和重要工作谋划,分别是:
1.巩固和提升国家卫生县城创建成果。
2.推进县一院二期项目建设。
4.县域紧密型医共体建设项目。
5.推进医院等级创建工作。
6.持续推动无偿献血和临床用血管理工作,加强宣传教育,做好乡镇无偿献血活动,确保完成市级下达工作任务。
7.扩大基层医疗机构中医药服务的覆盖范围,按计划开展“乡村医生中医药适宜技术培训”,提高乡村医生中医药服务能力。
8.打造特色科室建设。推进县中医院市级名医工作室建设,做好县中医院管理运营能力提升建设。
9.加强乡村医生队伍建设,提高待遇和保障,每年对乡村医生的养老保险购买进行补贴,实施乡村医生“乡管村用”,确保每个村卫生室不少于2名乡村医生。鼓励基层医务人员积极参加乡村全科执业助理医师、助理医师、执业医师考试,提升基层服务水平。
10.开展好疫情防控及疾病控制工作,积极推进各类疫苗有序接种,建立全民免疫屏障。
10.持续做好妇女儿童保健工作,确保“两率”(孕产妇死亡率、婴儿死亡率)控制在指标范围内。
12.做好企业监督检查工作,大力推进县一院开展企业健康体检,做好工作场所职业病危害因素监测,助推企业进行“健康企业创建”。
13.持续做好健康扶贫与乡村振兴有效衔接,持续开展家庭医生签约,健康扶贫信息动态监测、提升基层服务能力等工作。
14.继续抓好艾滋病防治工作,强化重点人群监测检测,各医疗机构持续开展“逢血必检”工作,力争完成三个90%目标。
15.按照省市文件,与县民政局、县农业农村局协调配合,各乡镇(街道)具体落实,推进村(社区)公共卫生委员会建设公共卫生委员会是村民委员会下属委员会,主要协助乡镇(街道)和卫健局开展卫生健康工作,公共卫生委员会主任由村委会成员担任,委员可由党员、居民代表、社区志愿者、乡村医生、计生宣传员、爱卫工作人员、卫生监督协管员等组成。
16.全面贯彻落实三孩生育政策,加强计生队伍业务培训,提高人口素质。
17.精准执行计生家庭奖优免补政策,兑现奖优免补资金。
18.继续推进普惠性托育机构建设,力争我县托位数达到市级标准。
19.推进计划生育家庭帮扶。继续为全县失独家庭及伤残家庭购买计划生育家庭意外伤害保险和护理保险。
20.充分发挥卫健系统各级党组织和党员的模范带头作用,利用“主题党日”“三会一课”等形式,以实际行动带领全体干部职工参与融入“四创”工作。
21.开展医疗系统志愿服务和义诊关爱活动。一是定期组织县级医院志愿者、家庭医生签约服务团队深入乡村、社区,对建档立卡贫困患者以及其他困难群体开展巡回义诊、健康咨询等志愿服务活动。二是县一院开展“名医、名科”专家线上义诊热线,提供电话问诊。三是县级医院到社区开展义诊活动,对常见病、慢性病进行诊断和简单治疗,普及医学常识和健康知识。四是持续开展“留守儿童”“留守妇女”“留守老人”精神慰藉、走访慰问、志愿服务等关怀关爱工作。
22.持续开展不合理医疗专项治理行动、健康宜良行风整治行动,以“不发通知、不打招呼、直奔临床”的形式对各级医疗机构定期或不定期开展检查,查处医疗行业不正之风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共14个。其中:财政全额供给单位11个;差额供给单位3个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位13个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制818人,其中:行政编制21人,工勤人员编制1人,事业编制796人。在职实有1250人,其中:财政全额保障377人,财政差额补助338人,财政专户资金、单位资金保障535人。
离退休人员485人,其中:离休1人,退休484人。
车辆编制50辆,实有车辆39辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入600,732,440.56元,其中:一般公共预算84,990,589.14元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入515,741,851.42元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加520,101,086.10元,主要原因分析是新招录公务员和事业人员,人员经费增加,一般公共预算增加,2026年事业收入纳入预算,事业收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入84,990,589.14元,其中:本年收入84,990,589.14元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款84,990,589.14元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加4,359,234.70元,主要原因分析是新招录公务员和事业人员,人员经费增加,一般公共预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出600,732,440.56元。财政拨款安排支出84,990,589.14元,其中:基本支出77,927,534.80元,与上年对比减少2,703,819.64元,主要原因分析为去年计划生育补助资金预算纳入基本支出,今年划分在项目支出里;项目支出7,063,054.34元,与上年对比增加7,063,054.34元,主要原因分析是今年项目分开做预算。事业收入安排支出515,741,851.42元,其中:基本支出0元,与上年对比无变化;项目支出515,741,851.42元,与上年对比增加515,741,851.42元,主要原因分析2026年预算增加了事业收入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
“2080501”支出460,800.00元,主要用于行政单位离退休人员2017年生活补助支出;
“2080502”支出6,394,980.00元,主要用于事业单位离退休支出;
“2080505”支出5,426,229.15元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出(职工养老保险);
“2080506”支出1,430,000.00元,主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出(职工职业年金缴费);
“2080801”支出231,156.00元,主要用于遗属生活补助支出;
“2100101”支出5099891.00元,主要用于行政运行的支出(基本工资、办公经费支出);
“2100201”支出6,220,000.00元,主要用于综合医院支出;
“2100202”支出1,100,000.00元,主要用于综合医院支出;
“2100302”支出29,180,650.00元,主要用于乡镇卫生院支出;
“2100399”支出1,267,200.00元,主要用于其他基层医疗卫生机构支出;
“2100401”支出5,096,583.00元,主要用于疾病预防控制机构支出;
“2100403”支出4,649,676.00元,主要用于妇幼保健机构支出;
“2100408”支出2,140,276.22元,主要用于基本公共卫生服务支出;
“2100409”支出437,615.00元,主要用于艾滋病防治工作经费支出;
“2100499”支出16,800.00元,主要用于其他公共卫生支出(山区、坝区乡镇村在岗乡村医生补助,重症精神病患者监护“以奖代补”补助);
“2100799”支出4,641,607.12元,主要用于其他计划生育事务支出(计生管理员补助、计生宣传员补助、独生子女家庭低保补助、独生子女保健费、独生子女奖学金、独生子女家庭一次性奖励、独生子女伤残、死亡家庭补助);
“2101101”支出247,078.84元,主要用于行政单位医疗的支出(职工医疗保险);
“2101102”支出2,829,078.78元,主要用于事业单位医疗的支出(职工医疗保险);
“2101103”支出3,396,410.03元,主要用于公务员医疗保险支出;
“2101199”支出148,720.00元,主要用于重特病保险支出;
“2100201”支出4,575,838.00元,主要用于职工住房公积金缴费的支出。
事业收入安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
“2080502”支出20,000.00元,主要用于事业单位离退休人员2017年生活补助支出;
“2080505”支出706,861.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(职工养老保险)支出;
“2100201”支出364,575,136.08元,主要用于综合医院办公费、办公设备购置、基础设施建设、委托业务费等支出;
“2100202”支出47,606,846.34元,主要用于中医(民族)医院信息网络及软件购置更新、委托业务费、专用设备购置等支出;
“2100302”支出67,864,400.00元,主要用于乡镇卫生院专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置等支出;
“2100204”支出9,648,300.00元,主要用于疾病预防控制机构劳务费、办公设备购置、公务用车运行维护费等支出;
“2100403”支出16,253,461.00元,主要用于妇幼保健机构劳务费、生活补助、公务用车运行维护费、办公费等支出;
“2101102”支出612,293.00元,主要用于妇幼保健机构职工基本医疗保险缴费支出;
“2100201”支出454,554.00元,主要用于中医(民族)医院职工住房公积金缴费的支出。
“2320399”支出8,000,000.00元,主要用于县一院国内债务付息。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:
“30101”基本工资支出24,666,384.00元,主要用于基本工资支出;
“30102津贴补贴”支出4,307,028.00元,主要用于工资奖金津补贴支出;
“30103 奖金”支出1,780,452.00元,主要用于一次性奖金支出;
“30107 绩效工资”支出19,647,036.00元,主要用于工资福利支出;
“30108 机关事业单位基本养老保险缴费”支出5,426,229.15元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出(职工养老保险);
“30109 职业年金缴费”支出1,430,000.00元,主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出(职工职业年金缴费);
“30110 职工基本医疗保险缴费”支出3,076,157.62元,主要用于行政事业单位医疗的支出(职工基本医疗保险);
“30111 公务员医疗补助缴费”支出33,96,410.03元,主要用于行政事业单位医疗的支出(职工公务员医疗保险);
“30112 其他社会保障缴费”支出425,920.00元,主要反映其他社会保障和就业的支出(职工工伤保险缴费);
“30113 住房公积金”支出4,575,838.00元,主要用于职工住房公积金缴费的支出;
“30201 办公费”支出100,150.00元,主要用于运行经费支出;
“30205 水费”支出18,050.00元,主要用于机关运行经费支出;
“30206 电费”支出34,800.00元,主要用于机关运行经费支出;
“30207 邮电费”支出8,400.00元,主要用于机关运行经费支出;
“30211 差旅费”支出39,600.00元,主要用于机关运行经费支出;
“30215 会议费”支出1,400.00元,主要用于机关运行经费支出;
“30216 培训费”支出3,000.00元,主要用于机关运行经费支出;
“30217 公务接待费”支出25,280.00元,主要用于机关运行经费支出;
“30228 工会经费”支出14,220.00元,主要用于机关运行经费支出;
“30231 公务用车运行维护费”支出14,000.00元,主要用于机关运行经费支出;
“30239 其他交通费用”支出220,200.00元,主要用于行政单位职工公务交通补贴支出;
“30299 其他商品和服务”支出239,615.00元,主要用于艾滋病防治工作经费支出;
“30301离休费”支出202,980.00元,主要用于离休人员退休工资支出;
“30304抚恤金”支出231,156.06元,主要用于遗属生活补助支出;
“30305 生活补助”支出12,222,624.32元,主要用于计生管理员补助、计生宣传员补助、独生子女家庭低保补助、独生子女保健费、独生子女奖学金、独生子女伤残、死亡家庭补助支出;
“30306 救济费”支出16,800.00元,主要用于救济支出;
“30309 奖励金”支出312,332.80元,主要用于计划生育家庭奖学金支出;
“30399 其他对个人和家庭的补助”支出2,554,526.22元,主要用于计划生育特殊家庭意外伤害保险、基本公共卫生服务补助支出。
事业收入安排支出按经济科目分类情况,主要用于:
“30101”基本工资支出2,251,321.13元,主要用于基本工资支出;
“30102津贴补贴”支出1,862,229.60元,主要用于津贴补贴支出;
“30107 绩效工资”支出3,277,945.61元,主要用于绩效工资支出;
“30108 机关事业单位基本养老保险缴费”支出706,861.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出(职工养老保险);
“30110 职工基本医疗保险缴费”支出612,293.00元,主要用于行政事业单位医疗的支出(职工基本医疗保险);
“30112 其他社会保障缴费”支出211,7841.00元,主要反映其他社会保障和就业的支出(职工工伤保险缴费);
“30113 住房公积金”支出454,554.00元,主要用于职工住房公积金缴费的支出;
“30199 其他工资福利支出”支出159,634,506.24元,主要用于职工其他工资福利支出;
“30201 办公费”支出2,828,467.00元,主要用于运行经费支出;
“30202 印刷费”支出503,770.00元,主要用于印刷费支出;
“30204 手续费”支出15,200.00元,主要用于手续费支出;
“30205 水费”支出1,206,768.00元,主要用于单位运行经费支出;
“30206 电费”支出3,660,484.00元,主要用于单位运行经费支出;
“30207 邮电费”支出453,800.00元,主要用于单位运行经费支出;
“30209 物业管理费”支出5,908,165.84元,主要用于单位物业管理费支出;
“30211 差旅费”支出261,036.00元,主要用于单位运行经费支出;
“30213 维修(护)费”支出8,179,739.00元,主要用于单位维修(护)费支出;
“30214 租赁费”支出209,270.00元,主要用于单位租赁费支出;
“30215 会议费”支出32,640.00元,主要用于单位会议费支出;
“30216 培训费”支出520,851.00元,主要用于单位培训支出;
“30217 公务接待费”支出44,155.00元,主要用于单位公务接待支出;
“30218 专用材料费”支出182,107,737.00元,主要用于单位专用材料支出;
“30226 劳务费”支出25,329,348.00元,主要用于单位劳务费支出;
“30227 委托业务费”支出7,927,227.00元,主要用于单位委托业务费支出;
“30228 工会经费”支出1,854,147.00元,主要用于单位运行经费支出;
“30231 公务用车运行维护费”支出1,648,903.00元,主要用于单位公务用车运行维护费支出;
“30239 其他交通费用”支出18,000.00元,主要用于其他交通费用支出;
“30240 税金及附加费用”支出557,070.00元,主要用于税金及附加费用支出;
“30299 其他商品和服务”支出8,370,860.00元,主要用于其他商品和服务支出;
“30305 生活补助”支出361,119.00元,主要用于生活补助支出;
“30306 救济费”支出20,000.00元,主要用于救济支出;
“30701 国内债务付息”支出8,000,000.00元,主要用于县一院二期工程支出;
“30901 房屋建筑物购建”支出41,036,643.00元,主要用于县一院2026年二期建设项目预算支出;
“31001 房屋建筑物购建”支出106,900.00元,主要用于北古城镇中心卫生院建设项目预算支出;
“31002 办公设备购置”支出12,127,100.00元,主要用于单位2026年部门政府采购预算经费支出;
“31003 专用设备购置”支出27,190,100.00元,主要用于单位2026年部门政府采购预算经费支出;
“31005 基础设施建设”支出279,800.00元,主要用于单位2026年部门采购预算经费支出;
“31006 大型修缮”支出1,040,000.00元,主要用于单位2026年大型修缮支出;
“31007 信息网络及软件购置更新”支出2,345,000.00元,主要用于单位2026年信息网络及软件购置更新支出;
“31013 公务用车购置”支出580,000.00元,主要用于单位2026年公务用车购置支出;
“39999 其他支出”支出100,000.00元,主要用于单位2026年其他支出。
五、对下专项转移支付情况
宜良县卫生健康局2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目321个,政府采购预算总额54,130,634.84元,其中:政府采购货物预算43,302,774.00元、政府采购服务预算10,548,060.84元、政府采购工程预算279,800.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宜良县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,280.00元,较上年减少57,680.00元,下降59.49%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
宜良县卫生健康局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
较上年无变化,主要原因是无此预算项目。
(二)公务接待费
宜良县卫生健康局2026年公务接待费预算为25,280.00元,较上年增加320.00元,增长1.28%,国内公务接待批次为8次,共计接待79人次。
增减变化原因是接待费用按人均标准预算,人员增加,支出增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
宜良县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为14,000.00元,较上年减少58,000.00元,下降414.29%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费14,000.00元,较上年减少58,000.00元,下降414.29%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为39辆。
增减变化原因是执法局与疾控中心合并后不做今年预算,厉行节约,从严从紧控制“三公”经费预算和执行规模。
八、重点项目预算绩效目标情况
实施计划生育家庭奖励与扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,改善计划生育家庭生产生活状况,引导和帮助计划生育家庭发展生产,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化。照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0—6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
宜良县卫生健康局2026年机关运行经费安排668,700.00元,与上年对比减少75,500.00元,主要原因分析是人员调动,经费减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
宜良县卫生健康局2026年委托业务费安排7,927,227.00元,与上年对比增加7,927,227.00元,主要原因分析是去年未预算事业收入,无此项预算安排。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,宜良县卫生健康局资产总额999,070,710.78元,其中,流动资产336,152,537.05元,固定资产456,078,918.75元,对外投资及有价证券0元,在建工程182,455,595.21元,无形资产9,674,205.24元,其他资产14,709,454.53元。与上年相比,本年资产总额减少21,902,110.58元,其中固定资产减少15,177,695.24元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产5项,账面原值675,322.59元,实现资产处置收入5,600元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
宜良县卫生健康局2026年预算公开表


