宜良县生态环境保护综合执法大队2024年度部门决算
监督索引号53010000246705301000
宜良县生态环境保护综合执法大队2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家和地方的环境保护法律、法规、规章和方针政策,协同有关部门制定本区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策;
2、贯彻执行国家和地方的环境保护标准;
3、编制并组织实施宜良县环境保护规划,参与制定本区经济社会发展中长期规划、年度计划、国土整治规划、区域开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划;参与拟定或修订城市、乡村规划并组织审核规划中的环境保护方面的部分;
4、监督管理本区废水、废气、烟尘、粉尘、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、噪声、振动以及电磁波辐射等污染和污染源的防治工作;执行国家公布禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制目录,负责辖区内化学品管理;组织实施污染排污总量控制计划及排污许可证和限期治理制度;
5、对建设项目(新、扩、改和技术改造项目)的环境保护进行管理,审批权限范围内的环境影响报告书(表),协助国家、省、市环保部门审批辖区内的环境影响报告书(表),坚持建设项目环境保护工程与主体工程同时设计,同时施工,同时投入使用的“三同时”制度;
6、会同有关部门制定水源保护区、风景旅游区、生态保护区的规划;协调并监督检查本辖区内生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作;监督本区对生态环境有影响的资源开发活动;
7、负责环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作;
8、领导环境监督执法工作,组织环境监察队伍,对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况进行监督检查,依法查处违反环境保护法律法规的行为;
9、承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案;处理群众有关环境保护的来信来访;对环境污染事故、纠纷进行调查处理;
10、对辖区内的环保产业进行行业管理和技术监督,对引进的环保产品进行监督管理。负责辖区内环保新技术、新产品的开发、评议、鉴定和成果推广运用;
11、承办县委、县政府交给的各项工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员14人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人(工勤人员无编制);经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一是持续打好蓝天保卫战。持续开展工业废气、农业废气、施工扬尘、机动车尾气、生活废气(油烟)“五气”共治。联合匡远街道、南羊街道,对城区烧烤油烟扰民开展专项整治。二是持续打好碧水保卫战。强化水质监测预警,定期开展水环境质量监测分析。围绕南盘江开展常态化巡河工作,持续开展“一月两检双通报”,针对发现问题及时下发通报至各责任单位进行整改,2024年共发出12期问题通报,形成14期工作专题报告。对涉水企业,特别是南盘江沿岸企业不断加大巡查检查力度,严肃查处违法排污行为,年内共查处涉及水污染违法案件5件。加强饮用水源地保护工作,对集中式饮用水水源地、农村饮用水水源地共进行水质监测82次,及时排查问题隐患,今年未发生饮用水安全事故。2024年1—12月,宜良县纳入考核断面水质达标率100%,狗街国考断面水质平均达到Ⅲ类,县级以上饮用水水源地水质达标率为100%。三是持续打好净土保卫战。根据工矿企业分布和污染排放情况,确定土壤环境重点监管企业名单,督促企业按照《土壤污染责任书》落实土壤污染防治主体责任,按照责任书要求时限开展各项工作,对企业主体责任落实情况进行监督检查。抓好辖区土壤污染疑似地块的评估调查及污染地块的治理与修复。重点督促台湘科技学校积极推进新校区污染地块的治理与修复工作,争取该校整改工作能够尽早完成验收。医疗废物处置率为100%,重点建设用地安全利用率为100%。四是严厉打击违法,倒逼环境问题改善。结合“双随机、一公开”、省市检查督察及市“绿剑”交叉执法行动,聚焦重点区域、重点流域、重点行业、重点企业和群众反映强烈的突出环境问题,先后开展南盘江水污染防治、夜间执法、噪音油烟扰民、“三磷”企业整治、“在线监测+危废处置”双打、机动车检测、“绿色”护考等专项整治行动,依法查处各类环境违法行为。截至2024年10月,共对环境违法行为立案调查48件,督促涉及的多家企业或个人先后完成60余项问题整改,有力提升群众环保意识,促进环境问题纠治
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
宜良县生态环境保护综合执法大队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
宜良县生态环境保护综合执法大队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
宜良县生态环境保护综合执法大队为三级预算单位,整体绩效自评由一级预算单位统一公开,故《部门整体支出绩效自评报告表》及《部门整体支出绩效自评表》无数据。
宜良县生态环境保护综合执法大队无项目申报,故《项目支出绩效自评表》无数据。
宜良县生态环境保护综合执法大队无国有资产,国有资产合并昆明市生态环境局宜良分局上报,因此《国有资产使用情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县生态环境保护综合执法大队2024年度收入合计2835710.83元。其中:财政拨款收入2835710.83元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加123223.26元,增长4.54%。其中:财政拨款收入增加123223.26元,增长4.54%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是人员增加。
二、支出决算情况说明
宜良县生态环境保护综合执法大队2024年度支出合计2835710.83元。其中:基本支出2835710.83元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加123223.26元,增长4.54%。其中:基本支出增加123223.26元,增长4.54%;项目支出增加0.00元,增长0.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是人员增加
(一)基本支出情况
2024年度用于保障宜良县生态环境保护综合执法大队机构正常运转的日常支出2835710.83元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2532779.31元,占基本支出的89.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302931.52元,占基本支出的10.68%。
图片1
(二)项目支出情况
2024年度用于保障宜良县生态环境保护综合执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县生态环境保护综合执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2835710.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加123223.26元,增长4.54%,完成年初预算的101.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出275075.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%,完成年初预算的105.64%。主要用于社会保险缴费。造成预决算差异的主要原因是人员增加。
9.卫生健康(类)支出191994.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的87.71%。主要用于医疗保险缴费;造成预决算差异的主要原因是人员增加。
10.节能环保(类)支出2149519.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.80%,完成年初预算的106.36%。主要用于生态环保人员工资等支出;造成预决算差异的主要原因是人员增加。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出219121.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%,完成年初预算的72.37%。主要用于职工住房公积金缴存;造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元,决算为21763.68元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年增加1952.33元,增长9.85%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元,决算为21763.68元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加1952.33元,增长9.85%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元,支出决算为21763.68元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加1952.33元,增长9.85%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元,决算为21763.68元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1952.33元,增长9.85%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。
(三)需要说明的事项
宜良县生态环境保护综合执法大队2024年不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县生态环境保护综合执法大队2024年机关运行经费支出302931.52元,比上年增加8559.27元,增长/2.91%,主要原因是人员增加。单位机关运行经费主要用于生态环境执法相关的办公费、车辆运维费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,宜良县生态环境保护综合执法大队资产总额0.00元,其中,流动资产0.0元,固定资产0.00元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010000246705301111
附件:
宜良县生态环境保护综合执法大队20251023033456393



