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索引号: 750659971-202510-102781 主题分类: 财政预决算
发布机构:  宜良县人民政府 发布日期: 2025-10-22 08:55
名 称: 宜良县妇幼健康服务中心2024年度部门决算
文号: 关键字:

宜良县妇幼健康服务中心2024年度部门决算

发布时间:2025-10-22 08:55 浏览次数:0
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监督索引号53012500336100301000

宜良县妇幼健康服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真执行《中华人民共和国母婴保健法》《计划生育管理条例》《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》等法律法规贯彻“保障生殖健康为目的,以儿童妇女保健服务为宗旨,优化服务模式,提高我院妇幼保健计生服务能力,降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率,拓宽服务领域,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置16个内设机构分别是:妇女保健部、孕产保健部、计划生育服务部、儿童保健部、儿科、中医科、医学影像科、检验科、药剂科、办公室、财务科、医务科、总务科、基层指导科、院感科、护理部

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为宜良县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员40人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39离休0人,退休39年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.孕产妇健康管理在对孕产妇管理方面,基层指导科加大对乡村两级保健人员的培训力度,从多渠道收集育龄妇女受孕信息后备案管理,对确诊高危孕产妇严格实施风险评估后三级管理追踪,随访及上报。通过多种方式加强孕早期保健知识宣传,再结合免费婚前医学检查,孕产妇孕早期保健意识明显提高,早孕建册率也得到明显提高。

2.0—6岁儿童健康管理工作。

3.出生医学证明管理工作。

4.婚前医学检查、孕前优生优育、免费地中海贫血防控、避孕药具发放管理工作

5.计划生育服务工作

6.消除“三病”母婴传播阻断防控工作

第二部分 2024年度部门决算表

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

 本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县妇幼健康服务中心2024年度收入合计29513388.18。其中:财政拨款收入6189289.04,占总收入的20.97%;上级补助收入;事业收入23321752.39元(含教育收费0.00元),占总收入的79.02%;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入2346.75,占总收入的0.01%。

与上年相比,收入合计减少4710622.93元,下降13.76%。其中:财政拨款收入增加150877.98元,增长2.50%上级补助收入;事业收入减少4863847.66元,下降17.26%经营收入;附属单位上缴收入;其他收入增加2346.75元,增长100.00%主要原因2024年出生人口数量下降,影响业务收入减少。

二、支出决算情况说明

宜良县妇幼健康服务中心2024年度支出合计24726888.37。其中:基本支出24345360.28,占总支出的98.46%;项目支出381528.09,占总支出的1.54%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少9444154.26元,下降27.64%。其中:基本支出减少15001626.41元,下降160.55%;项目支出减少24445780.67元,下降98.46%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因2023年底决算系统取数时,单位自有资金项目库支出金额,取数到项目支出,因此项目支出增加,基本支出减少。2024年系统正常取数因此两年对比增减幅度比较大。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障宜良县妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出24345360.28其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8707873.55元,占基本支出的35.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15637486.73元,占基本支出的64.23%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障宜良县妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出381528.09其中:基本建设类项目支出0.00

2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金332071.87元,主要用于从事基本公共卫生服务人员经费。

突发公共卫生事件应急处置资金36831.00元,主要用于新冠病毒感染过渡期间医务人员临时性工作补助经费。

其他公共卫生支出资金12625.22元,主要用于2024年危重孕产妇救治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县妇幼健康服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6189289.04元,占本年支出合计的25.03%。与上年相比增长150877.98元,增长2.50%完成年初预算的102.05%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出841911.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%完成年初预算的85.97%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出遗属补助及退休人员生活补助造成预决算差异的主要原因是2024年预算职业年金时包含2023年12月退休的人员,后因2023年12月退休人员职业年金已在当年清算缴纳,因此预决算存在差异。

9.卫生健康(类)支出4822178.09占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%,完成年初预算的105.33%。主要用于妇幼保健机构支出、基本公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处置支出、其他卫生健康支出造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处置支出、其他卫生健康支出不包含在年初预算内,因此预决算存在差异。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出525199.00占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的103.49%,主要用于住房公积金缴费支出造成预决算差异的主要原因是年初公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.购置车辆02024年我单位没有公务用车运行维护及购置支出2024年开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

宜良县妇幼健康服务中心2024年机关运行经费支出0.00我单位是事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,宜良县妇幼健康服务中心资产总额18612877.53元,其中,流动资产11146462.28元,固定资产6057607.23元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产588217.71元(净值),其他资产820590.31元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2833507.41,其中固定资产减少2487227.38。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县妇幼健康服务中心2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

监督索引号53012500336100301111

1.宜良县妇幼健康服务中心20251017092014286

2.宜良县妇幼健康服务中心2024年度国有资产使用情况表

3.宜良县妇幼健康服务中心2024年度绩效自评表


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