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索引号: 750659971-202510-102633 主题分类: 财政预决算
发布机构:  宜良县人民政府 发布日期: 2025-10-17 10:07
名 称: 宜良县交通运输局2024年度部门决算
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宜良县交通运输局2024年度部门决算

发布时间:2025-10-17 10:07 浏览次数:0
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监督索引号53012500264501000

宜良县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责推进全县综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通等行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式整合。

2.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准,组织编制全县综合交通运输体系专项规划。配合上级部门拟订全县公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通发展政策和专项规划。参与物流业发展战略和规划。

3.组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

4.负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。承担交通运输基础设施管理和维护,负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.负责公路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6.参与国际、国内、省内航线开发,提出有关政策建议。参与协调空域资源开发利用。配合有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监督。配合做好机场行政管理。

7.提出全县公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出市、县级财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设、国际航线培育相关资金使用建议。负责按照规定权限审批标准公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策

8.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。

9.县国防动员委员会交通战备办公室设在县交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

10.指导交通运输信息化和行业科技建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外交流。

11.协调省、市垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

12.指导交通运输综合执行和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.有关职责分工。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、规划建设管理科、工程质量监督科、养护管理科(行政审批服务科)、安全监督管理科(应急办公室)。

所属单位2个,分别是:

1.宜良县地方公路管理段;

2.宜良县综合交通运输事业发展中心(宜良县邮政业安全发展中心)。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.宜良县交通运输局

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的公务员10人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员22人,机关和事业工人0;经费自理人员9

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.重点项目建设方面一是坚持统筹推动,加快推进续建项目。全力推进2021、2022、2023、2024年自然村通村硬化路项目建设,确保年内建成通车。完成2021、2022年农村公路“提档升级”(单车道改双车道)及九乡—月照公路提升改造项目建设,优化沿线群众出行条件。积极协调各方力量,力争3月底前完成狗街至竹山通三级公路建设,确保全线安全有序通车。强化落实安全生产,抓实2024年道路安全生命防护工程及2022年危桥改造项目,切实为人民群众办实事办好事,打通交通出行“最后一公里”。二是强化项目管理,全力推进新建项目。按照工程建设规范要求,以“一项目一清单”管理模式,实行项目推进“周研究、周通报、月补齐”工作制度,对项目实行全要素、全方位、全过程管理,确保项目建设程序合规、质量合格、投资高效。汇东桥至山后公路提升改造工程项目,计划2025年4月底完工;南盘江福谊马军跨江桥项目,计划2025年12月底完工。2025年自然村通村硬化路项目、2025年提升改造工程项目已通过市交运部门同意,正在开展前期工作,确保按时限高质量完成三是积极协调作为,抓好项目谋划工作。主动对接省、市交通运输主管部门申报战备公路、旅游资源路和324国道改移项目、马街镇通三级公路等项目规划入库工作。继续做好大荒田至北羊街公路改造提升、马街至平潭子公路改造提升、黄家庄至青草凹林下经济公路项目、省道S34线三清高速公路九乡联接线九乡集镇至浑水塘段改造提升等“十五五”项目前期研究规划工作,为持续加快构建现代化综合交通运输体系,高质量推动县域经济社会高质量发展贡献交通力量。四是抓实养护促动,切实保障道路安全畅通。常态化开展农村公路、桥梁日常养护管理工作,细化保通保畅工作任务,对宜九公路(绿化)、宜竹公路、小矣公路、汤小线、马蒋线、大荒田线、张家村至清水沟、九乡至龙马、汇东桥至大坝、耿家营至九乡、狗街至西村、南羊至高古马、南羊至县城等路线沿线进行绿化带保洁、树木修剪、绿化浇水等绿化养护工作,确保路容路貌整洁、美观。同时,加大巡查频次、加强桥涵等重点路段隐患排查治理,保持良好的公路通行能力。五是落实科学谋划,打造绿美公路示范项目。坚持生态发展理念,秉持科学化、精细化配置植物,“宜树则树、宜草则草”原则,结合宜良实际,计划投资100万元将耿家营至羊桥公路(10公里)打造为绿美公路示范项目。宜良县交通运输局将持续推动绿美交通和生态环境融合发展,以原有生态资源为主线完善交通沿线绿化美化,争取打造更多可学习观摩、可复制借鉴、可持续服务”的典型示范路段。

2.畅通便民服务方面一是毫不放松抓好交通运输安全稳定工作。持续推进公路、水路风险隐患拉网式排查和系统性整治。抓好道路交通安全,强化“两客一危一重货”等重点车辆监控。抓紧抓实道路运输、工程建设、港口船舶等重点领域安全监管。全面做好恶劣天气应急物资储备,密切关注天气信息,及时、准确上报路况,确保信息及时上传下达,快速有效处置公路突发事件,确保公路安全畅通。二是积极探索抓好农村客货邮融合发展工作。紧紧围绕资源共享、客货兼顾、客货邮融合发展目标,构建以交通运输、邮政等部门协同配合的体制机制,依托“四好农村路”和城乡交通运输一体化建设,推进农村客货邮运行机制、基础设施、运输线路、运营信息等共建共享,畅通“农产品进城、消费品下乡”的双向流通通道,助力乡村经济发展。优化营商环境抓好高效办成一件事工作积极推行“首问负责制、一次性告知制、一表式登记、限时办结制、服务承诺制”等制度,对基层、企业、群众反映亟待解决的问题高效快捷“马上办”,对一些难点、热点问题,迎难而上“主动办”,严格贯彻落实“高效办成一件事”工作机制,形成线上线下一体化的政务服务模式,推动实现开办道路货运企业“一件事”的办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化,最大限度利企便民。

3.强化行业监管方面一是加强源头管控,筑牢交通行业安全防线。对客运站、客运企业、停洗车场、航运码头、驾校等进行定期检查,确保车辆信息登记、规章制度等符合安全生产要求;开展专项检查,在重要节假日前,对道路运输企业进行安全生产督查,确保动态监控监管、车辆维护、安全例检等执行到位,及时督促整改发现问题。做好南昆铁路、云桂高铁沿线的安全防护设施、控制区范围内漂浮物、道口管理、非法施工等情况排查,若发现安全隐患及时协调铁路部门和相关单位进行整改。二是坚持监管联动,护航交通行业高质量发展。加强执法规范化建设、道路运输市场安全监管,联合交通运输执法大队、公安部门等开展公路超限运输治理,加大打击非法营运、超限治理、非法改装、路域环境整治等执法管理,加大对长途班车、旅游包车安全监管力度,营造良好的交通运输市场秩序。三是规范行业秩序,营造交通行业有序氛围。对机动车维修企业进行摸排走访,检查卫生环境、从业人员安全教育、维修设施设备安全等情况,督促企业限时整改存在隐患。统筹协调邮政行业规划与交通运输规划的衔接,促进邮政与交通资源整合,加强邮政业安全管理和安全监管,创建安全有序邮政业行业氛围。四是提升服务质量,树立交通行业良好形象。强化运输企业服务意识,规范服务行为,强化服务保障,营造温馨、畅通、平安的交通环境;加强应急值守,确保节日期间交通运输行业领域安全形势持续稳定,妥善处理交通运输领域突发事件。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县交通运输局2024年度收入合计62,766,976.87。其中:财政拨款收入56,547,964.27,占总收入的90.09%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入6,219,012.60,占总收入的9.91%。

与上年相比,收入合计增加37,497,372.46元,增长148.39%。其中:财政拨款收入增加31,278,359.86元,增长123.78%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加6,219,012.60元,增长0.00%主要原因:2024年新增宜良县2024年30户以上自然村通村硬化路工程、宜良县南盘江福谊马军跨江项目,相应的资金投入也增加。

二、支出决算情况说明

宜良县交通运输局2024年度支出合计62,284,374.24。其中:基本支出7,583,646.55,占总支出的12.18%;项目支出54,700,727.69,占总支出的87.82%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加36,619,332.98元,增长142.68%。其中:基本支出减少611,680.11元,下降7.46%;项目支出增加37,231,013.09元,增长213.12%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因:2024年新增宜良县2024年30户以上自然村通村硬化路工程、云桂铁路征地拆迁项目,相应的资金投入也增加,基本支出减少原因是我局2024年人员减少,相应的费用支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障宜良县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,583,646.55其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,235,481.66元,占基本支出的95.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348,164.89元,占基本支出的4.59%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障宜良县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出54,700,727.69其中:基本建设类项目支出0.00

2024年30户以上自然村通村公路建设项目经费30,295,534.07元,主要用于2024年30户以上自然村通村公路建设项目费用支出;

云桂铁路征地拆迁项目经费13,196,448.25元,主要用于云桂铁征地拆迁补偿费用;

2024年农村公路建设及养护项目经费11,208,745.37元,主要用于农村公路日常养护、村道安防、危桥改造、桥梁改造等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出46,547,964.27,占本年支出合计的74.73%。与上年相比增加25,482,923.01元,增长120.97%,完成年初预算的607.12%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业(类)支出1,035,535.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,完成年初预算的107.59%。主要用于2080501行政单位离退休199,200.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出566,226.06元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出253741.43元,2080801死亡抚恤16,368.00元,主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位承担的部分、工伤保险缴费及退休人员2017年改革性补贴;造成预决算差异的主要原因是:在职人员退休,缴纳退休人员职业年金,导致人员工资福利支出增加。

9.卫生健康(类)支出543,065.05占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的97.86%其中:2101101主要用于行政单位医疗支出128526.75元,2101102事业单位医疗支出174,992.13元,2101103公务员医疗补助支出231,360.17元,2101199其他行政事业单位医疗支出8,186.00元造成预决算差异的主要原因是:本年度在职人员退休后,需要缴纳的医疗保险费用支出减少

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

13.交通运输(类)支出44,544,694.21,占一般公共预算财政拨款总支出的95.70%,完成年初预算的779.60%,2140101行政运行6,366,945.96元,2140104公路建设27,750,000.00元,2140106公路养护5,500,000.00元,2140199其他公路水路运输支出1,927,748.25元,2149901公共交通运营补助3,000,000.00元造成预决算差异的主要原因是:我局开展的自然村通村公路硬化项目、农村公路养护项目、危桥改造项目等,年初未做预算,在项目实际开展时,再增加项目支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

19.住房保障(类)支出424,669.52,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,完成年初预算的97.46%,主要用于2210201住房公积金424,669.52元;造成预决算差异的主要原因是:在职人员退休,不再需要缴纳住房公积金,支出比年初预算减少

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,200.00元,决算为59,446.26元,完成年初预算的55.45%;支出决算较上年减少59,228.12元,下降49.91%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为96,000.00,决算为59446.26元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的61.92%;公务接待费支出年初预算为11,200.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少40,553.74元,下降40.55%公务接待费支出决算较上年减少18,674.38元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少18674.38元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,200.00,支出决算为59,446.26,完成年初预算的55.45%支出决算较上年减少59,228.12元,下降49.91%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00,;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00,;公务用车运行维护费支出年初预算为96,000.00,决算为59,446.26,完成年初预算的61.92%;公务接待费支出年初预算为11,200.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局积极响应贯彻落实过“紧日子”,厉行勤俭节约,减少招商引资及公务接待支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少40,553.74,下降40.55%;公务接待费支出决算减少18674.38,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我局积极响应贯彻落实过“紧日子”,厉行勤俭节约,减少招商引资及公务接待支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2024年宜良县交通运输局没有因公出国(境)支出。

2.购置车辆0辆。2024年宜良县交通运输局没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于宜良县农村公路工程建设、农村公路养护、危桥改造项目施工所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

宜良县交通运输局2024年机关运行经费支出348,164.89比上年减少7,716.26,下降2.17%,主要原因是:在职人员退休后,暂未有人员调入,相关运行费用减少。部门机关运行经费主要用于机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于一般办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,宜良县交通运输局资产总额1,636,033,874.72元,其中,流动资产58,132,942.25元,固定资产140,402.17(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产182,591.60元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加2,445,325.28,其中固定资产增加0.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县交通运输局2024年没有其他重要事项情况的说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53012500264501111

宜良县交通运输局20251017100026689


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