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索引号: 750659971-202503-968020 主题分类: 财政预决算
发布机构:  宜良县人民政府 发布日期: 2025-03-10 16:14
名 称: 宜良县政务服务管理局2025年预算公开
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宜良县政务服务管理局2025年预算公开

发布时间:2025-03-10 16:14 浏览次数:0
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宜良县政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 宜良县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县政务服务管理局2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策,持续深化“放管服”改革,进一步优化营商环境,促进政府职能转变,推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的规范性文件,并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全县营商环境建设,推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标,组织开展全县营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全县优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全县行政审批制度改革工作。牵头组织全县“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理县本级部门权责清单,并依据权责清单,指导、协调、督促县级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全县行政审批标准化工作。

5.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责县级有关部门进驻县政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅及其工作人员的日常管理及监督,做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全县各级政务(为民)服务中心“互联网+政务服务”标准化建设。

6.负责全县“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务”工作,推进政务服务“一张网”建设。负责全县行政审批事项系统建设和管理工作。负责政务服务平台管理和应用,做到数据公开、安全运行、管理规范,推动政务服务网上平台与部门审批自建业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7.负责县行政审批局、县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资项目审批服务中心电子政务管理工作。

8.负责县行政审批局日常工作,指导、协调、督促相关部门做好行政审批工作。

9.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案、招标投标情况报告备案及合同备案。管理招标代理工作、投标及竞买保证金、投资审批中介超市。推进远程异地评标、公共资源交易领域融资服务工作。

10.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

11.负责对全县各级的政务服务、公共资源交易、投资代办服务等业务工作进行指导、监督、督查。

12.加强与上级部门的报告及沟通联系,承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

13.管理宜良县政务服务中心、宜良县公共资源交易中心。

14.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室政务管理科交易管理科

所属单位2个,分别是:

1.宜良县政务服务中心;

2.宜良县公共资源交易中心。

)重点工作概述

一是持续深化“放管服”改革,进一步优化营商环境,促进政府职能转变。二是持续深化全县行政审批制度改革工作,优化审批流程,提高审批效率。三是认真贯彻落实省、市文件精神,做好“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务”工作,推进政务服务“一张网”建设。四是负责对全县各级的政务服务、公共资源交易、投资代办服务等业务工作进行指导、监督、督查。五是牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系,加强对政务大厅及其工作人员的日常管理、监督工作。六是加强对公共资源交易监督管理工作,履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。七是积极抓好县投资审批中介超市工作。八是加强乡镇为民服务中心建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制7人,工勤人员编制2事业编制11人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制0辆,实有车辆0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入3,463,374.05,其中:一般公共预算3,463,374.05,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入××,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比增加237,957.14,主要原因分析人员增增减变动引起工资和保险变动导致今年收入增加

(二)财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入3,463,374.05,其中:本年收入3463374.05,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,463,374.05,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比增加237,957.14,主要原因分析人员增增减变动引起工资和保险变动导致今年支出增加

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2025部门预算总支出3,463,374.05财政拨款安排支出3,463,374.05,其中基本支出3,463,374.05,与与上年对比增加237,957.14,主要原因分析人员增增减变动引起工资和保险变动导致今年支出增加项目支出0.00,与上年对比无变化主要原因分析无变化

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:2010301行政运行2,533,100.00元,主要用于局机关工资福利支出、公用经费支出;2080501行政单位离退休72,000.00元,主要用于行政单位离退休方面的支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费319,838.40元,主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;2101101行政单位医疗86,781.91元,主要反映行政单位医疗方面的支出;2101102事业单位医疗84,063.30元,主要反映事业单位医疗方面的支出;2101103公务员医疗补助118,911.44元,主要反映用于公务员医疗补助方面的支出;2101199其他行政事业单位医疗8,800.00元,主要反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出;2210201住房公积金支出239,879.00元,主要用于住房公积金方面的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况301工资福利支出3,202,774.05元,主要用于行政事业单位职工工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗方面支出、其他用于社会保障和就业方面的支出、住房公积金方面的支出。(其中:30101基本工资支出782,712.00元;30102津贴补贴支出597,696.00元;30103奖金支出206,826.00元;30107绩效工资支出603,516.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费支出319,838.40元;30110职工基本医疗保险缴费支出170,845.21元;30111公务员医疗补助缴费支出118,911.44元;30112其他社会保障缴费支出18,550.00元;30113住房公积金支出239,879.00元;30119其他工资福利支出144,000.00)。302商品和服务支出188,600.00元,主要用于行政事业单位公用经费支出。(其中:30201办公费支出5,000.00元;30206电费支出23,400.00元;30207电费支出20,000.00元;30211差旅费支出3,600.00元;30217公务接待费支出6,400.00元;30228工会经费支出3,600.00元;30229福利费支出48,000.00元;30239其他交通费用支出78,600.00)。303对个人和家庭的补助72,000.00元,主要用于行政事业单位退休人员补助(30305生活补助支出72,000.00)。

五、对下项转移支付情况

本单位2025无此预算项目。

六、政府采购预算情况

本单位2025无此预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00,其中:政府采购货物预算0.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县政务服务管理局部门2025一般公共预算财政拨款三公经费合计6400.00,较上年增加320.00增长5.26%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

宜良县政务服务管理局部门2025因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年持平,无变化

(二)公务接待费

宜良县政务服务管理局部门2025公务接待费预算6400.00,较上年增加320.00增长5.26%,国内公务接待批次为12次,共计接待20人次

由于接待次数增多导致公务接待费增加,从而使“三公”经费呈现递增趋势

(三)公务用车购置及运行维护费

宜良县政务服务管理局部门2025公务用车购置及运行维护费0.00,较上年增加0.00增长0%其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00增长0%;公务用车运行维护费0.00,较上年增加0.00增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平,无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公经费:三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.“三保支出是指保工资、保运转、保基本民生保工资范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金(统筹外部分),以及随工资计提的附加支出等,不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策;保运转范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村(社区)人员和运转经费等,不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费;保基本民生范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策,不含各地自行出台的民生保障项目。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县政务服务管理局部门2025机关运行经费安排0.00,与上年对比无变化主要原因分析2025机关运行经费安排

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,宜良县政务服务管理局部门资产总额647,319.09,其中,流动资产21,440.95,固定资产625,878.14,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额增加104,078.13,其中固定资产增加276,169.15。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53012500169700111

宜良县政务服务管理局2025年预算公开表3.420250310024245785


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